目 錄
第一部分 清城區(qū)委宣傳部概況
一、主要職責
二、機構設置
三、人員構成情況
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)委宣傳部概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)委有關意識形態(tài)方面的方針政策。
(二)對區(qū)直宣傳文化系統包括文化藝術、新聞等部門實施指導、協調、管理。
(三)負責組織指導理論學習、理論教育、理論宣傳方面的工作;會同區(qū)委組織部做好黨員教育工作。
(四)制訂計劃部署全區(qū)性的宣傳思想工作;組織開展黨的中心任務和方針政策的宣傳,國際國內形勢的宣傳,以及政治、經濟、文化活動的社會宣傳;區(qū)委重大決策和中心工作的宣傳;會同有關部門開展群眾思想教育工作。
(五)負責輿論導向;指導和協調、組織對外宣傳工作;圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作以及全區(qū)“四個文明”建設進行重大新聞報道。
(六)組織統籌好新聞單位宣傳報道區(qū)委、區(qū)政府重大工作措施和區(qū)委、區(qū)政府領導重要政務活動,承辦區(qū)委、區(qū)政府領導同志接受采訪的有關工作。
(七)宏觀指導機關和企事業(yè)單位的思想政治工作,負責思想政治工作人員專業(yè)職務評定、考核、培訓工作。
(八)研究制訂精神文明建設的規(guī)劃、措施,指導、部署群眾性創(chuàng)建精神文明活動的開展。
(九)按照干部管理權限,會同相關部門管理區(qū)宣傳文化系統包括文化藝術、新聞工作的干部。
(十)負責做好黨報黨刊發(fā)行工作。
(十一)承辦區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他事項。
二、機構設置
(一)部門預算為部本級預算。
(二)區(qū)委宣傳部內設機構有辦公室、文明建設綜合股、理論宣傳辦公室(加掛清城區(qū)互聯網信息辦公室)。2013年12月,經清城區(qū)機構編制委員會辦公室發(fā)文同意,清城區(qū)委宣傳部加掛“中共清遠市清城區(qū)委對外宣傳領導小組辦公室”、“清遠市清城區(qū)人民政府新聞辦公室”牌子。清城區(qū)新聞信息中心是區(qū)委宣傳部下屬的公益一類事業(yè)單位,副科級建制。區(qū)文聯于2012年劃歸區(qū)委宣傳部管理。
三、人員構成
本部現有在編在職人員(含文聯)9人,政府聘員1人,社會購買服務人員9人,退休人員2人。
第二部分 2018年部門預算表
2018年清城區(qū)委宣傳部預算公開表.xls
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算1529.9萬元,比上年增加1085.6萬元,增長244.3%,主要原因是社區(qū)建設及購買服務等部分職能劃入我部,增加經費1000萬元;增加社會購買服務人員經費36.7萬元;增加對外宣傳辦公室經費5萬元;增加特刊宣傳經費7.5萬元;增加區(qū)委中心組經費5萬元;增加文聯出版費2萬元;增加人員經費29.4萬元。支出預算1529.9萬元,比上年增加1085.6萬元,增長244.3%,主要原因是增加社區(qū)建設及購買服務支出1000萬元;增加社會購買服務人員支出36.7萬元;增加對外宣傳辦公室經費支出5萬元;增加特刊宣傳經費支出7.5萬元;增加區(qū)委中心組學習經費支出5萬元;增加文聯出版費支出2萬元;增加人員經費支出29.4萬元。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排6萬元,比上年減少4萬元,下降40%,主要原因是嚴格執(zhí)行相關規(guī)定,厲行節(jié)約。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費3萬元,與上年保持不變;公務接待費3萬元,比上年減少4萬元,下降57.1%,主要原因是嚴格執(zhí)行相關規(guī)定,厲行節(jié)約。
三、機關運行經費安排情況
2018年,本部門機關運行經費安排12.6萬元,比上年增加1.4萬元,增長12.5%,主要原因是增加了人員。其中:其他商品和服務支出6.6元,公務用車運行維護費3萬,接待費3萬等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排1163萬元,其中:貨物類采購預算60萬元,服務類采購預算1103萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:我部資產總額2444.5萬元,分布構成情況為:流動資產2403.1萬元,占資產總額的98.31%,主要為銀行存款及其他應收款;主要實物資產數據情況為:41.4萬元。
六、預算績效信息公開情況
2018年,本部門將嚴格按照預算管理制度要求,全面推進預算績效管理信息公開工作,方便群眾了解和監(jiān)督預算資金使用績效情況,今年,創(chuàng)文宣傳經費主要用于戶外公益宣傳廣告和創(chuàng)文宣傳系列活動;精神文明建設經費主要用于社會主義核心價值觀的宣傳和文明小區(qū)示范點的創(chuàng)建;社區(qū)建設及政府購買服務經費主要用于購買服務及志愿服務培育、社區(qū)綜合服務中心政府購買社工服務、清城區(qū)青少年社區(qū)矯正工作購買服務等。通過公益宣傳和文明創(chuàng)建工作,提高公民的文明素質和社會的文明程度;通過社區(qū)建設及政府購買服務完善區(qū)級志愿者管理平臺與社會評價體系,建立公益一體化的管理機制,推動清城區(qū)社會建設創(chuàng)新,建設有本土特色的多元共治社會治理模式。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。