2016年度
清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)預(yù)算部門決算公開
目 錄
第一部分 清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)概況
(一)部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針、政策;調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策,向區(qū)委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況,提出開展全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議;檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2、負責聯(lián)系全區(qū)各民主黨派、無黨派、黨外知識分子、新社會階層、非公有制經(jīng)濟、港澳臺、少數(shù)民族、宗教界等的代表人士,通報情況,收集意見和建議,發(fā)揮各界代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作。
3、負責黨外、港、澳及少數(shù)民族、宗教界人士的政治安排,會同有關(guān)部門協(xié)同做好民主黨派、無黨派代表人士、黨外干部及少數(shù)民族干部的管理和培訓(xùn)工作。
4、負責新社會階層人士、非公有制經(jīng)濟人士、黨外知識分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作,加強與有關(guān)協(xié)會及商會的聯(lián)系。
5、負責海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線及民族、宗教政策的宣傳工作,負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6、負責制訂全區(qū)開展臺灣工作的計劃,會同有關(guān)部門統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)對臺經(jīng)貿(mào)、文化等領(lǐng)域的交流與合作。
7、開展少數(shù)民族工作的調(diào)查研究、掌握動態(tài)、協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議,促進民族團結(jié)、互助、和諧。
8、負責對宗教事務(wù)的管理,依法保護公民宗教信仰自由,防止和制止利用宗教進行非法、違法活動。
9、鞏固和發(fā)展同宗教界的統(tǒng)一戰(zhàn)線,組織、指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳教育工作,協(xié)調(diào)培養(yǎng)、教育宗教教職人員,指導(dǎo)基層宗教組織加強自身建設(shè)。
10、指導(dǎo)街(鎮(zhèn))的統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部門統(tǒng)戰(zhàn)工作;受區(qū)委委托,領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)工商聯(lián)工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
1、本部門無下屬單位,部門預(yù)算為部(局)本級預(yù)算。
2、本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
?本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室(統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)股)、臺灣工作事務(wù)股、民族宗教事務(wù)股;
?人員構(gòu)成情況:本單位2016年預(yù)算在職人員9人,其中:在編人員8名,后勤服務(wù)聘員1人;退休人員4名。
第二部分 清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年部門決算表
附件:2016年清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)收入支出決算總表.xls
第三部分 清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年度總收入270.85萬元,其中本年收入270.85萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入270.85萬元,比上年決算數(shù)增加42.25萬元,增長18.48%;。主要原因:行政運行經(jīng)費、其他一般公共服務(wù)支出增加。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入 0萬元。
4.經(jīng)營收入0 萬元。
5.附屬單位上繳收入15.04萬元。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年度總支出272.45萬元,其中本年支出272.45萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出194.91萬元,主要用于工資福利支出、離退休支出。
2.社會保障和就業(yè)支出32.18萬元(退休費);
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.47萬元(社會保障繳費);
4.住房保障支出42.89萬元(住房公積金、住房改革補貼)。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年度財政撥款收入合計270.85萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入255.87萬元,除工資福利支出按實有人數(shù)撥款外,其他財政撥款收入基本持平;附屬單位上繳收入15.04萬元。
(二)2016年度財政撥款支出說明
清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年度財政撥款支出合計272.45萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出272.45萬元,除工資福利支出按實有人數(shù)撥款外,其他財政撥款收入基本持平。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)支出179.87 萬元,主要用于工資福利支出、離退休支出、公務(wù)用車運行費用經(jīng)費等;社會保障和就業(yè)支出32.18萬元,主要用于退休費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.47萬元,主要用于社會保障繳費;住房保障支出42.89萬元,主要用于住房公積金、住房改革補貼。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部(民宗局)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.69萬元,完成預(yù)算36萬元的26.92%。其中:因公出國(境)費支出決算為5.25萬元,完成預(yù)算20萬元的26.25%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 1.7萬元,完成預(yù)算6萬元的28.33%;公務(wù)接待費支出決算為2.74萬元,完成預(yù)算10萬元的27.40%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約縮減開支。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.73萬元,下降40.99 %。其中:因公出國(境)費支出決算減少2.05 萬元,下降28.08 %;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加0.44萬元,增長10.16%;公務(wù)接待費支出決算減少3.07萬元,下降64.36 %。因公出國(境)費支出減少的主要原因是減少出境工作費用;公務(wù)用車購置及運行維護費支出及公務(wù)接待費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約縮減開支。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費5.25萬元,占54.18%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.7萬元,占17.54%;公務(wù)接待費支出2.74萬元,占28.28 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出5.25萬元。全年使用財政撥款安排區(qū)委、區(qū)政府及部出國團組7個、累計18人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 1.7萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出 1.7萬元,2016年部單位公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出2.74萬元,主要用于上級單位和相關(guān)單位及各社團組織交流工作等方面的接待。本年度本單位國內(nèi)接待35批次,345人次。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出44.80萬元,比上年增加9.8萬元,增長28%。主要原因是:公用經(jīng)費及人員經(jīng)費增加。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
1、占用使用車輛情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛0輛。
2、通用設(shè)備和專用設(shè)備情況
截至2015年12月31日,本部門無通用設(shè)備和專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。
我單位沒有此項目。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位沒有此項目。
3.重點項目績效評價報告。
我單位沒有此項目。
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。
我單位沒有此項目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。